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請問老師,招用失業(yè)人員減免稅如何入賬?
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速問速答你好,
增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,貸營業(yè)外收入。
2023 03/31 11:22
84785042
2023 03/31 11:29
我已經(jīng)收到退稅了,這筆增值稅是2022年度發(fā)生的,銀行分錄怎么做
郭老師
2023 03/31 11:30
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款。
84785042
2023 03/31 11:34
老師,您是不是喝多了?
郭老師
2023 03/31 11:36
你好,我沒有喝多2022年的小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以做到今年
你去了解一下未來適用法。
84785042
2023 03/31 13:31
不好意思老師,就是開個小玩笑。我是想說減免稅款科目怎么可以在貸方呢?我們這是通過更正2022年度納稅申報表取得的退稅,還需要通過減免稅款核算嗎?
郭老師
2023 03/31 13:32
你好,增值稅減免需要通過應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,如果你不通過的話,你可以用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅來做,就像你金稅盤,你是一般納稅人嗎?金稅盤抵扣它不就是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款?退伍軍人、殘疾人退回的增值稅都可以用這個減免稅款。它體現(xiàn)了減免
這科目沒有問題
84785042
2023 03/31 13:47
按照您的意思是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款。
是這樣嗎老師?
郭老師
2023 03/31 13:48
對的,是的,是這個意思的。
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