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給員工發(fā)的補(bǔ)貼工資,該怎么做會計(jì)分錄

84785044| 提問時間:2023 04/03 11:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,和工資薪金一起做賬
2023 04/03 11:43
84785044
2023 04/03 11:44
具體的分錄呢
東老師
2023 04/03 11:45
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬
84785044
2023 04/03 11:46
當(dāng)月的不用計(jì)提呢?
84785044
2023 04/03 11:48
還是三月份發(fā)的,我二月份沒有計(jì)提,該怎么做,用先計(jì)提一下么還
東老師
2023 04/03 11:48
這個是什么意思呢
84785044
2023 04/03 11:50
三月份對公銀行發(fā)的補(bǔ)貼,我現(xiàn)在要做三月份的憑證
東老師
2023 04/03 11:51
那就是和下次工資一起做賬
84785044
2023 04/03 11:53
對公已經(jīng)發(fā)到員工手里了,銀行流水,三月份已經(jīng)少了這個錢了
東老師
2023 04/03 11:54
那你發(fā)放的時候借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,等下次支付的時候再沖銷其他應(yīng)收款
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