問題已解決
利潤分配下邊可以有應(yīng)付股利的明細嘛?那出報表的時候應(yīng)付股利體現(xiàn)在哪里呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好1; 有的; 有這個明細的;? ? 沒有支付在負債表里面的負債類里面應(yīng)付股利里面? ?
2023 04/03 12:21
84785022
2023 04/03 13:04
那所以未分配利潤數(shù)要怎么取數(shù)?取利潤分配一級科目還是取未分配利潤二級科目?
meizi老師
2023 04/03 13:37
你好;? 看你利潤表的利潤來考慮分紅哈??
84785022
2023 04/03 13:48
我是說計入資產(chǎn)負債表的取數(shù),財務(wù)報表未分配利潤數(shù)取的是科余利潤分配的一級科目還是二級未分配利潤數(shù),二級應(yīng)付股利的借方余額應(yīng)該放哪個報表科目
meizi老師
2023 04/03 13:49
你好1;? ? 應(yīng)付股利 是按照你已經(jīng)計提的? 原來的貸方的金額去 支付哈; 不是看報表?
84785022
2023 04/03 14:40
我在根據(jù)科余編制報表,報表應(yīng)該怎么取數(shù)的問題
meizi老師
2023 04/03 14:43
你好;? 報表是 根據(jù) 比如應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬期末貸方余額加預(yù)付賬款明細賬期末貸方余額
預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬期末借方余額加預(yù)付賬款明細賬期末借方余額
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬期末借方余額加預(yù)收賬款明細賬期末借方余額
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬期末貸方余額加預(yù)收賬款明細賬期末貸方余額
其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細賬期末借方余額加上其他應(yīng)付款明細賬期末借方余額加上應(yīng)收股利加上應(yīng)收利息
其他應(yīng)付款=其他應(yīng)收款明細賬期末貸方余額加上其他應(yīng)付款明細賬期末貸方余額加上應(yīng)付股利加上應(yīng)付利息
84785022
2023 04/03 14:55
老師,您看我前邊的問題,我要問的是資產(chǎn)負債表未分配利潤的取數(shù)問題
meizi老師
2023 04/03 15:00
你好; 未分配利潤 = 年初的未分配利潤金額 +本年利潤表的凈利潤來的; 抱歉哈;? ? 同時有一個學(xué)員問? ; 系統(tǒng)卡主了。? 發(fā)給他的 ;發(fā)到你這兒來了?
84785022
2023 04/03 15:09
老師,麻煩您好好看看我的問題好嗎?我想問的是報表未分配取科余上的哪個數(shù),科余利潤分配是一級科目,二級有未分配利潤和應(yīng)付股利都是借方余額,
meizi老師
2023 04/03 15:14
你好; 應(yīng)付股利 要結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤借方去 ; 結(jié)轉(zhuǎn)后; 只看你未分配利潤? ?借方或者貸方數(shù)據(jù) 來考慮? ?
84785022
2023 04/03 15:36
您是說利潤分配的二級明細應(yīng)付股利要結(jié)轉(zhuǎn)到二級明細未分配利潤科目里對嗎?
meizi老師
2023 04/03 15:40
你好; 是的; 你明細科目都要結(jié)轉(zhuǎn)的;? 你 平常沒有做結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
84785022
2023 04/03 15:59
他們倆是平行的二級子科目,要互相結(jié)轉(zhuǎn)?
meizi老師
2023 04/03 16:03
你好; 要哈;? ?期末都要結(jié)轉(zhuǎn);最終到未分配利潤去的;? ?
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