問題已解決

老師,我公司小規(guī)模今年增值稅政策出來前開了40萬的免稅普票(實(shí)收客戶40元),沒有紅沖,現(xiàn)在季度申報(bào)帶出的40萬是不含稅收入,另有增值稅4000元,含稅和不含稅的差額該怎么做分錄?

84784980| 提問時(shí)間:2023 04/04 13:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。
2023 04/04 13:59
84784980
2023 04/04 14:06
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/04 14:08
不用客氣,工作愉快。
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