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問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),我申報(bào)總顯示比對(duì)不通過(guò)異常,我這個(gè)月開(kāi)了專票2000,普票9000多,我減免稅申報(bào)表該怎么填寫(xiě),我開(kāi)的都是稅率1%
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速問(wèn)速答老師,納稅申報(bào)表填寫(xiě)好了,減免稅申報(bào)表發(fā)生額怎么填寫(xiě),填寫(xiě)多少
2023 04/04 15:06
84784953
2023 04/04 15:11
老師,專票普票都得乘以2%嗎?普票沒(méi)有超起征點(diǎn)
84784953
2023 04/04 15:20
老師,我就是填寫(xiě)的專票的2%,可是我申報(bào)的時(shí)候比對(duì)結(jié)果是本期填寫(xiě)的3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額10941.59的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
meizi老師
2023 04/04 15:05
你好;? ?你這個(gè)合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn);? 你專票寫(xiě)1欄次和2欄次來(lái)報(bào) ; 普票在 10欄次報(bào)免稅哈? ?
meizi老師
2023 04/04 15:10
你好;? ?減免表按照合計(jì)不含稅金額 *2%計(jì)算的?
meizi老師
2023 04/04 15:14
你好;? 專票部分哈; 普票都是免稅的;??減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
meizi老師
2023 04/04 15:22
你好;? 確定即可 ;? ? ? 你看看應(yīng)納稅額 是不是 按專票不含稅金額 *1%來(lái)的; 確定就 提交申報(bào)即可??
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