問題已解決

你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因?yàn)榘l(fā)票滯后,只能先暫估入庫,現(xiàn)在出現(xiàn)問題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?

84784990| 提問時(shí)間:2023 04/04 16:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 紅沖暫估金額; 按發(fā)票做賬處理的??
2023 04/04 16:07
84784990
2023 04/04 16:10
但是之前暫估已經(jīng)入成本了,這個(gè)要不要調(diào)整以前年度損益?
84784990
2023 04/04 16:12
22年暫估入庫,已經(jīng)領(lǐng)用,,23年發(fā)票到,我直接紅沖22年暫估入庫跟領(lǐng)用?然后23年直接做票到跟領(lǐng)用?
meizi老師
2023 04/04 16:16
你好; 如果有差異; 跨年走以前年度損益調(diào)整去沖成本科目??
84784990
2023 04/04 16:18
有點(diǎn)不明白,老師能不能幫忙寫個(gè)完整的,賬務(wù)處理過程,謝謝老師
meizi老師
2023 04/04 16:19
你好; 把你之分錄 和具體金額描述好; 我看看怎么做? ?
84784990
2023 04/04 16:33
我在紙上寫了下,麻煩老師看下,謝謝
meizi老師
2023 04/04 16:38
把第一筆和第二筆 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖了 ;然后按發(fā)票做 :借原材料 ;? 貸應(yīng)付賬款-B供應(yīng)商? ? ;把金額和明細(xì)列清楚即可哈??
84784990
2023 04/04 16:40
那發(fā)票到,不用再做領(lǐng)用材料了嗎
84784990
2023 04/04 16:42
如果,發(fā)票到后比暫估的多開了2萬,或者少開了2萬,又該怎么處理呢?謝謝老師
meizi老師
2023 04/04 16:43
你好 1;? 你不是有差異金額嗎 ;? 有差異; 就領(lǐng)用材料的業(yè)務(wù)還得調(diào)數(shù)據(jù)的
84784990
2023 04/04 16:50
老師,我重新整理了下,麻煩你再看下,謝謝
meizi老師
2023 04/04 16:55
票到了 ;? 做 借原材料貸應(yīng)付賬款- B ;? 借工程施工 貸原材料; 按發(fā)票數(shù)據(jù)來??
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