問題已解決

老師你好,建筑工程,我是**方,該怎么記賬? 1、是記流水和費用匯總的臺賬,不做會計分錄? 2、還是一筆一筆的做會計分錄出會計報表,不做流水和費用匯總臺賬?

84784959| 提問時間:2023 04/05 12:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費用 借:工程施工--機(jī)械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2023 04/05 12:47
84784959
2023 04/05 12:50
沒懂起。意思只做分錄,不用做流水和費用匯總嗎?
樸老師
2023 04/05 12:50
明細(xì)要做的 匯總也要做
84784959
2023 04/05 12:54
哦,那這些流水賬和費用匯總的臺賬需要按月打印出來嗎?是和會計分錄的報表裝訂在一起嗎?
84784959
2023 04/05 12:56
流水賬和會計分錄,是不是要保持一致呢?因為是由被**方去完成報稅,是不是我們**方的會計分錄就是做的內(nèi)賬呢?
樸老師
2023 04/05 13:07
同學(xué)你好 是的 你可以選擇年度打印
84784959
2023 04/05 13:09
好的,**方做賬,發(fā)票原件是直接做進(jìn)去嗎?還是只做復(fù)印件進(jìn)去呢?被**方要不要發(fā)票原件呢
樸老師
2023 04/05 13:19
同學(xué)你好 對的 直接做進(jìn)去就可以了
84784959
2023 04/05 13:21
被**方要不要發(fā)票原件呢?要進(jìn)項?還是銷項?
樸老師
2023 04/05 13:26
同學(xué)你好 你們給人家開發(fā)票呀 是你們給人家開的
84784959
2023 04/05 13:27
我知道是我們給人家開發(fā)票,開了過后,發(fā)票原件,要不要給被**方做賬?
84784959
2023 04/05 13:28
還有我們的進(jìn)項發(fā)票,要不要給被**方做賬?
樸老師
2023 04/05 13:36
同學(xué)你好 你們的進(jìn)項發(fā)票你們自己做
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