問題已解決
老師你好,就是報稅的時候少申報了0.3的稅,但是又已經(jīng)繳款了是去年的,我賬上現(xiàn)在就是差這個0.3沒有交怎么辦
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,您是記入到營業(yè)外收支調(diào)整
2023 04/07 16:38
84784974
2023 04/07 16:45
老師你可以幫忙寫分錄給我看一下不
東老師
2023 04/07 16:45
你現(xiàn)在是什么情況?你是多少?交錢了嗎?
84784974
2023 04/07 16:47
交了,就是賬上應(yīng)交稅費還剩0.3,
東老師
2023 04/07 16:47
那就及應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入
84784974
2023 04/07 16:48
老師就是應(yīng)交稅費后面的明細(xì)科目我不太懂
東老師
2023 04/07 16:48
就是你多計提的呢
84784974
2023 04/07 16:49
老師計提沒有計提錯,是少申報了銷項稅
東老師
2023 04/07 16:53
就是說,你賬上計提的多了唄。
閱讀 240