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印花稅實(shí)際繳納的會計(jì)分錄怎么寫,當(dāng)月暫估的費(fèi)用,當(dāng)月和下月的會計(jì)分錄怎么做
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速問速答你好,你說的是計(jì)提和支付吧,借稅金計(jì)附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅,貸銀行存款
2023 04/08 18:58
84784988
2023 04/08 18:59
我問的是2個問題
84784988
2023 04/08 19:00
一個是印花稅的分錄怎么寫,第二是暫估當(dāng)月的某費(fèi)用,當(dāng)月和下月的分錄怎么寫
84784988
2023 04/08 19:01
印花稅不計(jì)提可以嗎,可以直接寫后面這一步分錄嗎
郭老師
2023 04/08 19:04
借稅金計(jì)附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅,貸銀行存款
印花稅不計(jì)提
借稅金及附加貸銀行存款
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
下個月發(fā)票到了借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
84784988
2023 04/08 19:12
發(fā)票到了,需要做借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用嗎
郭老師
2023 04/08 19:13
是啊
需要
紅沖之前的
84784988
2023 04/08 19:27
然后從新做真實(shí)發(fā)生的會計(jì)分錄對吧,等于之前的沖為0了,現(xiàn)在按照實(shí)際發(fā)生做分錄就可以對吧
郭老師
2023 04/08 20:16
你好對的是這么做的
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