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老師,我們當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月沒有抵扣,都是根據(jù)銷項(xiàng)項(xiàng)來抵扣的,入賬的時(shí)候借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款,認(rèn)證的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,我就是想問一下,月末月末結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是那個(gè)數(shù)據(jù)

84785015| 提問時(shí)間:2023 04/08 21:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,沒太明白你的意思
2023 04/08 21:38
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