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老師,去年12月份公司買的法人的車,但沒入賬,今年2月公司又把車賣給法人了,公司還給法人開了發(fā)票,這怎么做賬啊

84784962| 提問時間:2023 04/10 09:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好去年12月買車的時候,法人有開票給公司嗎?
2023 04/10 09:02
84784962
2023 04/10 09:03
有開票,今年賣給法人公司給法人也開了發(fā)票
宋生老師
2023 04/10 09:03
你好這個你就補充去年入賬的分錄,然后再做今年銷售的分錄就可以了。
84784962
2023 04/10 09:03
老師怎么做啊可給我寫下分錄嗎
宋生老師
2023 04/10 09:06
借,固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款或者銀行存款,然后現(xiàn)在銷售的時候,就固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)清理會計分錄 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償?shù)奶幚?借:其他應(yīng)收款/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 ①屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理 ②屬于自然災害等非正常原因造成的損失 借:營業(yè)外支出——非常損失 貸:固定資產(chǎn)清理 ③出售、轉(zhuǎn)讓等原因造成的損失(人為原因) 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)凈收益 ①固定資產(chǎn)清理完成后的生產(chǎn)經(jīng)營期間凈收益【已喪失使用功能(如:正常報廢清理)或因自然災害等】 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 ②出售、轉(zhuǎn)讓等原因產(chǎn)生的凈收益(人為原因) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 注:籌建期間的,沖減“管理費用”
84784962
2023 04/10 09:09
折扣是1月2月的吧,那公司給法人開的發(fā)票怎么做賬
宋生老師
2023 04/10 09:12
你好是的。 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784962
2023 04/10 09:13
公司開的發(fā)票和收入沒關(guān)系是吧
宋生老師
2023 04/10 09:14
你好當然是有關(guān)系的,稅局就是看你開了多少發(fā)票,然后確定收入。
84784962
2023 04/10 09:15
那我賣這車給法人開了發(fā)票,這怎么做賬
宋生老師
2023 04/10 09:24
你好分錄就是上面說的呀,已經(jīng)發(fā)過兩次了。 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784962
2023 04/10 09:29
我就是不明白開了票沒顯示收入
宋生老師
2023 04/10 09:32
您好,您這個實際上就是固定資產(chǎn)清理的部分呢。這個就是收入啊。
84784962
2023 04/10 09:51
老師,我這個套賬里沒有固定資產(chǎn)減值準備科目
宋生老師
2023 04/10 09:54
你好,如果是這樣子的話,您直接就把這個差額計入到營業(yè)外收支。
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