問(wèn)題已解決

你好老師,我單位是設(shè)計(jì)公司,請(qǐng)了別的公司給做設(shè)計(jì),這個(gè)設(shè)計(jì)費(fèi)放哪兒比較合適啊,目前公司還沒(méi)有收入,

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/10 11:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,您這個(gè)是設(shè)計(jì)什么了?設(shè)計(jì)你們公司自己的LOGO啊之類的還是什么?
2023 04/10 11:50
84784978
2023 04/10 11:52
工程設(shè)計(jì)圖紙,安裝設(shè)計(jì),我們單位得活兒,找別的公司設(shè)計(jì)了一部分,現(xiàn)在他們給開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)發(fā)票是要進(jìn)成本,但是現(xiàn)在還有沒(méi)有收入防放成本無(wú)法匹配,放哪兒比較合適呢
宋生老師
2023 04/10 11:54
你好,這樣子的話,您應(yīng)該計(jì)入成本才對(duì)。
84784978
2023 04/10 11:55
還沒(méi)有收入,放成本咋匹配呢
宋生老師
2023 04/10 11:57
你好可以先進(jìn)入到預(yù)付賬款。然后等有收入的時(shí)候再轉(zhuǎn)入到成本里面去。
84784978
2023 04/10 13:42
分錄咋寫(xiě)呢?
宋生老師
2023 04/10 13:46
你好,借銀行存款,貸,預(yù)收賬款。 等以后確認(rèn)收入的時(shí)候再借,預(yù)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
84784978
2023 04/10 13:50
相當(dāng)于又把錢(qián)退回來(lái)了?
宋生老師
2023 04/10 13:51
你好,這個(gè)不是錢(qián)退回來(lái)了,而是轉(zhuǎn)入到收入里面去啊。
84784978
2023 04/10 13:52
這不是收入啊,這是給別人的錢(qián),別人給開(kāi)的票,能行嗎?
宋生老師
2023 04/10 13:55
您好,如果您是支付出去的錢(qián),那就借預(yù)付賬款貸,銀行存款,然后收到別人的發(fā)票的時(shí)候可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,預(yù)付賬款。
84784978
2023 04/10 13:56
收到發(fā)票了,錢(qián)也付出去了,現(xiàn)在問(wèn)題是發(fā)票怎么記,挺難懂嗎?還是不愿意說(shuō)清楚?
宋生老師
2023 04/10 14:00
您好,這樣吧您如果覺(jué)得很難處理的話,您直接把發(fā)票也貼在預(yù)付這里就好了
84784978
2023 04/10 14:01
都是收到發(fā)票才付的款
宋生老師
2023 04/10 14:03
你好是的。就是您付款的這一筆跟收到發(fā)票的這一筆都計(jì)入到預(yù)付賬款科目。您這個(gè)是不是專用發(fā)票?有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)?
84784978
2023 04/10 14:04
收到都是專用發(fā)票
宋生老師
2023 04/10 14:05
您好,您可以借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款。把你的銀行賬單跟發(fā)票都貼在這個(gè)憑證后面。
84784978
2023 04/10 14:06
放人工成本行不
宋生老師
2023 04/10 14:07
您好,您因?yàn)闆](méi)有確認(rèn)收入,所以現(xiàn)在直接確認(rèn)成本不太好。
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