問題已解決
老師,以前的會計是沒有建應(yīng)收賬款明細賬的,現(xiàn)在我想建明細賬的話,是用他應(yīng)收賬款余額分別建還是用沒有壞賬準備前的建呢
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速問速答你好,用他的應(yīng)收賬款期末余額就可以的,之前已經(jīng)平了的,可以不用做的。
2023 04/10 13:06
84785018
2023 04/10 13:09
還有就是,我們不是客戶有很多嗎,幾百個都有余額,用之前的應(yīng)收賬款余額的話,原來客戶的應(yīng)收賬款怎么去分配呀,計提減值準備50000多怎么相應(yīng)減少客戶的應(yīng)收啊
郭老師
2023 04/10 13:11
你好,你們是根據(jù)什么來計提的?
郭老師
2023 04/10 13:11
根據(jù)賬齡嘛,那你看一下賬齡分析一下。
郭老師
2023 04/10 13:11
不都有應(yīng)收賬款明細賬嗎?看明細賬最早發(fā)生的。
84785018
2023 04/10 13:13
根據(jù)應(yīng)收賬款余額的千分之5計提的
84785018
2023 04/10 13:14
我看到了有幾百個客戶,每個客戶都有余額有的客戶還多付了,就是我不知道這個減值準備的金額怎么去分攤到每個客戶上面,要是按比例分的話有些客戶的賬就對不上了
郭老師
2023 04/10 13:15
根據(jù)每個客戶應(yīng)收賬款的余額乘以5%。
84785018
2023 04/10 13:19
那些差幾塊錢的我都想直接刪掉了,但是也不夠50000多
郭老師
2023 04/10 13:20
你好,那你直接借壞賬,準備貸應(yīng)收賬款。
84785018
2023 04/10 13:33
借壞賬準備貸應(yīng)收賬款50000多,然后我科目明細賬弄好了再計提減值準備嗎?
郭老師
2023 04/10 13:35
對的,是的,是這么做的。
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