問(wèn)題已解決

老師,你好,2月的做賬預(yù)提了2月份房租,三月份付了2-4月的反正對(duì)方也開了發(fā)票,我這邊三月份賬要怎么做

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/11 14:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你2月怎么做的憤怒?三月做同樣的分錄就可以了。
2023 04/11 14:38
84784964
2023 04/11 15:04
二月份是我前同事做的分錄,借管理費(fèi)用房租,貸其他應(yīng)付款(某公司),三月份付了2-4月的房租,我這邊分錄要怎么做
宋生老師
2023 04/11 15:07
您好,您3月份也可以借管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款。 然后再借預(yù)付賬款1。其他應(yīng)付款2。貸銀行存款3
84784964
2023 04/11 15:15
那還需要攤銷房租費(fèi)嘛
宋生老師
2023 04/11 15:17
您好,您在4月的12借管理費(fèi)用貸,預(yù)付賬款就可以了。
84784964
2023 04/11 15:26
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 04/11 15:28
你好,不用客氣的了。
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