問題已解決

請問小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅按1%繳納還是3%呢

84785000| 提問時(shí)間:2023 04/11 18:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,增值稅是按1%
2023 04/11 18:44
84785000
2023 04/11 18:46
季度未超過30萬同營業(yè)收入一并享受免征嗎?
鄒老師
2023 04/11 18:49
你好,季度未超過30萬,是免征增值稅的?
84785000
2023 04/11 19:14
請問季度收入10萬會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,如果只是剔除一個(gè)點(diǎn)記收入的話增值稅申報(bào)表的第20欄免稅額(按3%)跟實(shí)際免稅額(1%)不一致
鄒老師
2023 04/11 19:16
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84785000
2023 04/11 19:18
可以寫出具體金額嗎?我主要不知道收入是按10/1.01還是10/1.03
鄒老師
2023 04/11 19:18
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借:應(yīng)收賬款等科目? 10萬? ?, 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 10萬/1.01?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??10萬/1.01?*1% 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 10萬/1.01?*1%? , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免?10萬/1.01?*1%? ? ?
84785000
2023 04/11 19:21
但是增值稅申報(bào)表第20欄小微企業(yè)免稅額是按10/1.01*0.03不等于營業(yè)外收入—增值稅減免呢
鄒老師
2023 04/11 19:22
你好,需要把增值稅申報(bào)表第20欄小微企業(yè)免稅額,改成?10萬/1.01?*1%? ?才是的
84785000
2023 04/11 19:24
增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)讀入的,不是以讀入數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎?
鄒老師
2023 04/11 19:25
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785000
2023 04/11 19:29
覺得邏輯不太通,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表是根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)讀入的,一般應(yīng)該是以讀入數(shù)據(jù)為準(zhǔn),但是卻又手動(dòng)更改為一個(gè)點(diǎn)的稅額,那如果是超過30萬的,還需要在第18欄填寫2個(gè)點(diǎn)的減免稅額,如果收入按10/1.01那稅額就完全亂了
鄒老師
2023 04/11 19:30
你好,增值稅申報(bào)表默認(rèn)稅率是3%,現(xiàn)在政策稅率是1%,就需要做相應(yīng)修改啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~