問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn):申報(bào)表顯示2022年實(shí)際銷(xiāo)售額,和季度所得稅申報(bào)表銷(xiāo)售額不一樣,?季度所得申報(bào)填錯(cuò)了嗎?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/12 09:29
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這兩個(gè)圖太模糊,實(shí)在看不清。正常申報(bào)表里面的銷(xiāo)售額與季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的銷(xiāo)售額應(yīng)是一樣的。至于是否填錯(cuò),就需要細(xì)查了?;蛘呤亲稍儺?dāng)時(shí)的申報(bào)稅的報(bào)稅人員了。
2023 04/12 09:31
84784954
2023 04/12 09:37
前期會(huì)計(jì)都不干了,
84784954
2023 04/12 09:39
增值稅申報(bào)1百多萬(wàn),所得稅申報(bào)2百多萬(wàn),應(yīng)該按增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額填才是對(duì)的吧
江老師
2023 04/12 09:44
前期會(huì)計(jì)都不干了,有電話,也可以電話咨詢一下。具體為什么申報(bào)不一致,肯定有原因,我們也無(wú)法猜測(cè)是什么原因
84784954
2023 04/12 09:56
2022年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅匯算清繳還交所得稅嗎?
江老師
2023 04/12 10:00
2022年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這個(gè)交不交企業(yè)所得稅,是根據(jù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅的。可以彌補(bǔ)以前年度虧損,可能繳稅,也可能不繳納稅。 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+(或-)應(yīng)納稅調(diào)整。
84784954
2023 04/12 10:09
一直虧損,也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng),
江老師
2023 04/12 10:16
好,那就是直接匯算清繳,不繳納企業(yè)所得稅。
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