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上年多計(jì)提了3000多的印花稅,現(xiàn)在沖回,直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤還是利潤分配-以前年度損益調(diào)整?

84784966| 提問時(shí)間:2023 04/12 11:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這些中間利潤分配不分配利潤就可以。
2023 04/12 11:36
84784966
2023 04/12 11:37
我賬上現(xiàn)在要沖回,怎么做賬
東老師
2023 04/12 11:37
你當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是怎么做的?
84784966
2023 04/12 11:39
借:稅金及附加? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅? ?
84784966
2023 04/12 11:39
現(xiàn)在是沖回2022年多計(jì)提的
東老師
2023 04/12 11:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整
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