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半路建賬,應(yīng)付職工薪酬期初數(shù)不確定,設(shè)置成0,后期發(fā)生的怎么辦

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 11:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 后期發(fā)生的怎么辦,直接做分錄就行
2023 04/13 12:01
小菲老師
2023 04/13 12:03
同學(xué),你好 之前的應(yīng)付職工薪酬,你能算的出來(lái)嗎?算的出,就填在期初,算不出,就填0
小菲老師
2023 04/13 12:05
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
小菲老師
2023 04/13 12:14
同學(xué),你好 是的,或者管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目
84784989
2023 04/13 12:01
沒(méi)有期初數(shù),之前之前的怎么做?
84784989
2023 04/13 12:05
那后期發(fā)生怎么辦
84784989
2023 04/13 12:05
支付前期的
84784989
2023 04/13 12:05
前期數(shù)不知道
84784989
2023 04/13 12:10
意思把前期工資計(jì)提到現(xiàn)在?
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