問(wèn)題已解決

老師,我的22年是虧損狀態(tài),但有個(gè)季度交了29元的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在23年又是盈利狀態(tài),需要先報(bào)哪一年的?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 16:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 通常是先申報(bào)第一季度的,然后做22年匯算清繳的更正?
2023 04/13 16:33
84785028
2023 04/13 16:35
老師你的意思是先申報(bào)23年,但23年第一個(gè)季度可以彌補(bǔ)虧損嗎
鄒老師
2023 04/13 16:42
你好,季度申報(bào)的時(shí)候,通常是無(wú)法彌補(bǔ)之前年度虧損的?
84785028
2023 04/13 16:47
那什么時(shí)候可以彌補(bǔ)虧損
鄒老師
2023 04/13 16:50
你好,匯算清繳的時(shí)候,彌補(bǔ)之前年度的虧損?
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~