問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額已在申報(bào)增值稅時(shí)抵扣,但是后期沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)發(fā)票可以入賬怎么處理

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/14 10:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你是說(shuō)發(fā)票丟了是嗎?
2023 04/14 10:26
84785036
2023 04/14 10:27
對(duì),發(fā)票找不到了,是員工報(bào)銷(xiāo)的那種
宋生老師
2023 04/14 10:31
你好,你找對(duì)方給復(fù)印件給你。
84785036
2023 04/14 10:40
如果實(shí)在找不到,怎么調(diào)整分錄
宋生老師
2023 04/14 10:40
好,那你做紅字分錄沖減就可以了。
84785036
2023 04/14 10:41
增值稅應(yīng)該怎么報(bào)
宋生老師
2023 04/14 10:44
您好,增值稅申報(bào)的時(shí)候再付表2,填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84785036
2023 04/14 10:44
可以在4月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
2023 04/14 10:46
你好,可以的。可以在4月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)。
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