問題已解決
我建立科目時候全是建在應(yīng)收應(yīng)付的 做完發(fā)現(xiàn)都是預(yù)收預(yù)付, 有必要把所有公司的應(yīng)收應(yīng)付全調(diào)到預(yù)收預(yù)付嗎?這樣是不是二級科目太多了?但是不調(diào) 報表又是付的也不好看
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2017 12/06 16:19
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2017 12/06 19:16
就是比如 應(yīng)收貸方有余額 填報表應(yīng)收里面會是負(fù)數(shù) 所以最好借應(yīng)收 貸預(yù)收,調(diào)到預(yù)收里面是嗎
方亮老師
2017 12/06 20:17
不用編制您說的調(diào)整分錄。如果采用財務(wù)軟件做賬,應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目出現(xiàn)貸方余額,自動填入預(yù)收賬款項目里面。如果采用手工記賬,應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目出現(xiàn)貸方余額,手工填寫到預(yù)收賬款項目里面即可。
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