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老師,當(dāng)月收到銷售款,次月開發(fā)票的情況怎么做賬呢?

84784969| 提問時(shí)間:2023 04/14 15:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 當(dāng)月收到銷售款,次月開發(fā)票的情況 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023 04/14 15:53
84784969
2023 04/14 17:27
老師,2023年1月建賬,1月沖紅了一張去年12月的發(fā)票,然后接著又開了一張,收到銀行存款,這種情況,沖銷的這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票如何做賬呢
84784969
2023 04/14 17:28
建賬的時(shí)候期初應(yīng)收賬款為0
鄒老師
2023 04/14 17:32
你好,沖銷的這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:預(yù)收賬款
84784969
2023 04/14 17:47
然后接著開了一張一樣金額的發(fā)票,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784969
2023 04/14 17:48
這樣的話,賬上就一直掛著一個(gè)預(yù)收賬款么
鄒老師
2023 04/14 17:48
你好,然后接著開了一張一樣金額的發(fā)票,分錄是 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784969
2023 04/14 17:54
但是收到現(xiàn)金了
84784969
2023 04/14 17:56
去年來了發(fā)票,沒收款,我今年重新建賬的,去年期末數(shù)并沒有應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),所以期初沒有應(yīng)收,但是今年沖掉了去年的那個(gè)發(fā)票,又重新開的,還收到了銀行存款,
鄒老師
2023 04/14 17:59
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