問題已解決

小規(guī)模納稅人,已經(jīng)簽訂了房屋租賃合同,現(xiàn)在租金未收到,未開票,報增值稅的時候這個租金不開票收入填在哪里?租金后期開票是5個點。

84784953| 提問時間:2023 04/15 00:17
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84784953
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
已經(jīng)超過30萬了
2023 04/15 00:23
84784953
2023 04/15 00:35
好的,請問下在第四欄填寫后因為有些租金收到了開票了。有的沒收到?jīng)]開票,出現(xiàn)了票表比對不一致怎么辦?
84784953
2023 04/15 00:38
就是這個提示
84784953
2023 04/15 00:44
老師,明天給您截圖吧。。需要公司電腦查,辛苦老師了,打擾您休息
84784953
2023 04/15 12:50
當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計79761.90+3988.10+0.00元。相差金額83750.000000元
84784953
2023 04/15 12:50
老師麻煩看下
郭老師
2023 04/15 00:19
季度300,000以內(nèi)的第10藍里的填寫
郭老師
2023 04/15 00:26
你好,在第四行和第6行里面填寫的
郭老師
2023 04/15 00:36
提示什么什么的 提示銷售額不對的是的話可以忽略
郭老師
2023 04/15 00:40
當期銷售額后面截圖看下的
郭老師
2023 04/15 07:50
可以的 到時候截圖看下的
郭老師
2023 04/15 12:53
你好,你看一下相差的這個金額是不是你的無票收入的。
郭老師
2023 04/15 12:53
如果是的話,忽略就可以的
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