當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我2023年1月份取得的發(fā)票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利潤,我想把1月份這筆費(fèi)用直接做到2022年12月份,可以嗎?還是說我可以在12月份暫估,然后1月份再?zèng)_暫估,做一筆實(shí)際的?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答建議十二月份暫估,然后一月份發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的
2023 04/15 15:58
84784958
2023 04/15 16:10
紅沖這一筆是做在1月份吧?實(shí)際的發(fā)票也做在1月份吧?
郭老師
2023 04/15 16:12
可以的,可以這么做的。
84784958
2023 04/15 16:15
暫估那一筆,我需要在12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?不然跟利潤表沒關(guān)系,業(yè)因?yàn)槲覀兪墙ㄖ?/div>
郭老師
2023 04/15 16:16
看一下它屬于哪一年的成本,如果是屬于去年的可以的。
84784958
2023 04/16 12:12
老師,這種情況是要去大廳嗎
郭老師
2023 04/16 12:20
你好對(duì)的
可以去問下的
閱讀 361
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,我們公司是2022.1月份開2021.12月份的發(fā)票,然后2021年12月份做了暫估收入、暫估成本。到了1月份的時(shí)候之前12月份做的暫估收入、成本直接紅沖掉,再按實(shí)際開票金額,實(shí)際的成本做憑證?是這樣嗎? 338
- 老師,2021.12月我做了勞務(wù)分包費(fèi)暫估,2022年1月我收到票了,2022.1月我做個(gè)沖回暫估發(fā)票,然后按票再做一號(hào)憑證,是這樣嗎 280
- 2022年12月暫估了費(fèi)用發(fā)票,2023年1月發(fā)票來了分錄怎么寫 302
- 老師好,我們2022年11月做了暫估 ,2023年4月收到發(fā)票,沖暫估和入庫,做賬做到去年11月,還是今年4月呢 429
- 2023年暫估的發(fā)票,2024年1月開回來了,可以入賬在2023年12月,沖銷暫估嗎? 384