問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,去年賬務(wù)處理,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 然后今年發(fā)現(xiàn)掛錯(cuò)科目,本應(yīng)掛應(yīng)付賬款科目掛成其他應(yīng)付款了,這個(gè)要怎么調(diào)整

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/16 11:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借其的應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款。
2023 04/16 11:47
84784967
2023 04/16 11:50
到時(shí)候付款的時(shí)候就, 借:應(yīng)付賬款?? ? ? ?貸:銀行存款 就可以了,是嗎
郭老師
2023 04/16 11:50
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784967
2023 04/16 11:55
但是去年掛賬的時(shí)候和是和其他成本掛一起的,就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本256417? 貸:其他應(yīng)付款256417,現(xiàn)在只是其中一筆32734元的掛錯(cuò)成其他應(yīng)付款的,也是這樣做嗎
郭老師
2023 04/16 11:59
對(duì)的,是的,也是這么做的。
84784967
2023 04/16 12:04
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/16 12:13
不用客氣 周末愉快
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