問題已解決

老師您好 我12月份做了暫估入庫(kù),增加了成本,直到匯算清繳前還沒收到材料發(fā)票,那我現(xiàn)在想沖掉暫估入庫(kù),該有哪些分錄,記在幾月份?

84785019| 提問時(shí)間:2023 04/16 20:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好借應(yīng)付帳款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 04/16 20:36
84785019
2023 04/16 20:44
好的謝謝老師
郭老師
2023 04/16 20:47
不用客氣 周末愉快
84785019
2023 04/16 22:07
老師? ?以前年度損益調(diào)整科目系統(tǒng)軟件沒有怎么辦?怎么增加老師
郭老師
2023 04/16 22:59
你沒有的,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來代替就行。
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