問題已解決
老師好!3月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額是36353.99元,銷項(xiàng)稅額是37281.41元 2月有留底稅額是6014.38元,正好銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+上期留底不用交稅,請問分錄和金額怎么填?謝謝!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,當(dāng)時(shí)的留底在哪個(gè)科目里面掛著?
2023 04/17 10:24
84785027
2023 04/17 10:27
在借方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里面
郭老師
2023 04/17 10:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)37281.41,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)36353.99
84785027
2023 04/17 10:32
謝謝老師!之前是借方,現(xiàn)在是貸方?
郭老師
2023 04/17 10:36
對的,是的正數(shù)和負(fù)數(shù)正好抵扣。
84785027
2023 04/17 14:19
老師好!請問本月有附加稅需要本月計(jì)提?還是次月計(jì)提?謝謝!
郭老師
2023 04/17 14:21
好,當(dāng)月計(jì)提,次月申報(bào)繳納。
84785027
2023 04/17 14:31
謝謝老師!本月末這筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)17077.17元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5610.77元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)11466.40元,上期留底是5086.90,扣除留底不夠需要交增值稅523.87元,這筆分錄還需要結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師
2023 04/17 14:34
做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
郭老師
2023 04/17 14:34
上面分錄的金額就是523.84。
84785027
2023 04/17 14:37
謝謝老師!上期留底直接扣掉了,就在賬上反映留底扣完不夠的,要交的523.87元,老師,這樣對?
郭老師
2023 04/17 14:39
對的,是的,是這么做的。
閱讀 109