問題已解決

老師,請問一下一般納稅人申報(bào)增值稅的相關(guān)賬務(wù)處理怎么做?

84785034| 提問時間:2023 04/17 11:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023 04/17 11:32
84785034
2023 04/17 11:38
我收到進(jìn)項(xiàng)的時候,借方是記應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。認(rèn)證的時候記借方應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅對嗎?
84785034
2023 04/17 11:39
假設(shè)本月銷項(xiàng)稅額5萬,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)4萬,上期留底稅額1.5萬,我應(yīng)該怎么做分錄?
郭老師
2023 04/17 11:40
不對,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這個才是認(rèn)證的
郭老師
2023 04/17 11:40
上期留底在哪個科目里面掛著。
84785034
2023 04/17 11:41
上期留底在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2023 04/17 11:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5.4 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5.4 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.4 貸應(yīng)交稅費(fèi)、待抵扣。m1.4
84785034
2023 04/17 12:57
進(jìn)項(xiàng)4萬+留底1.5萬-本期銷項(xiàng)5萬,還剩5000元期末留底,這個5000元怎么體現(xiàn)出來
郭老師
2023 04/17 13:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5.5 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)、待抵扣。1.5
郭老師
2023 04/17 13:10
修改一下,我剛才打錯了,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額500,這個屬于留底
84785034
2023 04/17 13:28
好像可以了,謝謝老師。
84785034
2023 04/17 13:28
還有個小問題想請教下老師:申報(bào)表的期末留抵稅額跟賬上差異3分錢該怎么調(diào)賬呢?
郭老師
2023 04/17 13:36
你好,差額做營業(yè)外收支。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~