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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,去年的應(yīng)付職工薪酬有3萬元確定不付了,我匯算清繳做了調(diào)增,會計(jì)分錄需要怎么處理呢?
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速問速答你好,同學(xué)。
借,應(yīng)付職工薪酬 貸,以前年度損益調(diào)整
2023 04/18 15:04
84785025
2023 04/18 15:28
老師好 ,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目 我直接 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤就可以吧
陳詩晗老師
2023 04/18 15:28
可以的,這樣處理正確的
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