問題已解決

老師,稅務讓自查,我們有些不合理的發(fā)票讓我們剔除來,那剔除來的的那些都是費用,我就直接在今年的賬里做憑證嗎,還是怎么弄

84785045| 提問時間:2023 04/20 14:20
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 不是,之前的分錄要調整
2023 04/20 14:21
84785045
2023 04/20 14:25
以前做借:管理費用100,應交稅費進項稅13,貸銀行存款130,我現(xiàn)在進項稅也要轉出,,怎么做分錄呢老師
小菲老師
2023 04/20 14:30
同學,你好 借:管理費用-100,應交稅費進項稅-13,貸銀行存款-130
84785045
2023 04/20 14:30
進項稅轉出怎么辦,就做這個分錄?
小菲老師
2023 04/20 14:31
同學,你好 是的,做負數(shù)分錄就可以了
84785045
2023 04/20 14:32
進項以前有抵扣聯(lián),需要轉出,做借應交稅費進項稅轉出貸13,貸應交稅費未交增值稅13,這樣對嗎
小菲老師
2023 04/20 14:32
同學,你好 嗯,也可以的
84785045
2023 04/20 14:33
就是按照以前的做負數(shù)分錄就可以,進項稅轉出就按照我的這個分錄做嗎
小菲老師
2023 04/20 14:33
同學,你好 嗯嗯,是的
84785045
2023 04/20 14:34
分兩筆分錄做對吧
小菲老師
2023 04/20 14:34
同學,你好 對的,2筆分錄
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