問題已解決
老師,剛剛說的好像不對么,我不合規(guī)的發(fā)票借:管理費用100,應交稅費進項稅13,貸:銀行存款,按照這個做負數分錄,如果做了應交稅費進項稅-13,還因為上次抵扣了,還要做借:應交稅費進項稅轉出13,貸:應交稅費未交增值稅13,這樣對嗎
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速問速答你好,你有進項抵扣嗎?如果沒有的話,需要的。
2023 04/20 14:50
84785045
2023 04/20 14:55
郭老師,以前有抵扣過,我怎么做,做一筆按照以前分錄的負數發(fā)票的話,還需要做進項稅轉出嗎
郭老師
2023 04/20 14:59
如果是跨年了,借銀行存款,
貸以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅進項轉出
84785045
2023 04/20 15:35
郭老師,我剛剛說的問題,就做這一筆分錄就好了嘛
84785045
2023 04/20 15:36
確實是跨年的,而且已經抵扣進項稅了
郭老師
2023 04/20 15:41
你好,對的,是的,可以這么做。
84785045
2023 04/20 15:46
郭老師,增值稅結轉還做嗎,就是進項稅轉出,借:應交稅費進項稅轉出,貸:應交稅費未交增值稅不用在做了嗎
郭老師
2023 04/20 15:49
你好,平時你的進項和銷項都是直接結轉到未交增值稅嗎?
84785045
2023 04/20 15:53
是的,每個月都結轉的
郭老師
2023 04/20 15:56
你好,可以的,可以這么做。
84785045
2023 04/20 16:14
就是做郭老師說的一筆和我說的一筆,等于跨年紅沖和轉出進項就可以了,對嗎
郭老師
2023 04/20 16:16
對的,是的,是這么做的。
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