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我們公司收了錢沒開發(fā)票,怎么做賬

84785001| 提問時間:2023 04/20 16:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
按無票收入做賬 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023 04/20 16:11
84785001
2023 04/20 16:14
我們是下個月會開發(fā)票給客戶的
84785001
2023 04/20 16:14
這樣怎么做賬
家權(quán)老師
2023 04/20 16:21
借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-已開票
84785001
2023 04/20 16:29
老師,我可以不可以這樣這個月先做借 :銀行存款,貸應(yīng)收賬款 下個月開票出去了,就做 借:應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入普票, 貸,應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅
家權(quán)老師
2023 04/20 16:31
可以的,沒問題的哈
84785001
2023 04/20 16:47
收到錢,只是沒開發(fā)票真的可以這樣操作嗎,我看我同事這樣操作的
家權(quán)老師
2023 04/20 16:50
嗯嗯,可以的,就那樣做
84785001
2023 04/20 17:48
可是收了錢沒開發(fā)票的都掛應(yīng)收賬款貸方,那樣不是和客戶之前欠我們錢,后來還我們錢的分錄混一起了嗎
84785001
2023 04/20 17:50
打個比方我們和客戶買賣,客戶沒付錢給我們,我們已經(jīng)開了發(fā)票,下個月客戶才把欠給我們,我們也是做借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
家權(quán)老師
2023 04/20 17:52
借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:應(yīng)收賬款-暫估
84785001
2023 04/20 18:05
這個是指什么
84785001
2023 04/20 18:09
因為我們前會計把上面的兩種情況都做了同樣的分錄了,都是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款的,我現(xiàn)在不知道怎么區(qū)分那些客戶是欠我們的錢的
84785001
2023 04/20 18:10
老師,可以教我怎么找出來那些是客戶欠我們的錢呢,還有以后要怎么避免這個問題
家權(quán)老師
2023 04/20 21:48
收到客戶的款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-客戶 開票 借:應(yīng)收賬款-客戶,貸,主營業(yè)務(wù)收入-普票, 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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