問題已解決
老師,這是我們的工資表,社保企業(yè)承擔5612,個人承擔2708.16,最后實發(fā)36191.84元整個會計分錄怎么做呢?
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速問速答借應付職工薪酬、工資,36191.84? 2708.16
貸其他應收款個人負擔的社保2708.16
銀行存款36191.84
借應付職工薪酬社保5612,
其他應收款,個人負擔的社保2708.16,
貸銀行
2023 04/23 10:04
郭老師
2023 04/23 10:05
借管理費用工資、36191.84? 2708.16
貸應付職工薪酬工資36191.84? 2708.16
84784950
2023 04/23 10:12
借方就多了5612了呀
郭老師
2023 04/23 10:13
借管理費用社保貸應付職工薪酬社保5612。
84784950
2023 04/23 10:15
意思應發(fā)合計應該是38900+5612?
84784950
2023 04/23 10:16
工資表上面的應發(fā)工資合計應該是44512
郭老師
2023 04/23 10:17
你好,不是的,我給你做的是社保二級科目,社保不是工資。
84784950
2023 04/23 10:19
那老師做個完整的分錄給我
郭老師
2023 04/23 10:20
借管理費用工資、36191.84? 2708.16
貸應付職工薪酬工資36191.84? 2708.16
計提的是工資,注意看好二級科目
借管理費用社保貸應付職工薪酬社保5612
計提的是社保,注意看好二級科目
借應付職工薪酬、工資,36191.84? 2708.16
貸其他應收款個人負擔的社保2708.16
銀行存款36191.84
借應付職工薪酬社保5612,
其他應收款,個人負擔的社保2708.16,
貸銀行
84784950
2023 04/23 10:32
5612不提現(xiàn)在工資表里面嗎?
郭老師
2023 04/23 10:33
對的是的,對的是的,對的是的。
84784950
2023 04/23 10:35
計提:借:管理費用—44512 貸:應付工資38900,應付社保5612
84784950
2023 04/23 10:37
繳納社保,借:應付社保5612其他應收2708.16 貸:銀行存款8320.16
84784950
2023 04/23 10:38
發(fā)放工資:借應付工資38900,貸銀行存款36191.8 其他應收2708.16
84784950
2023 04/23 10:39
應付工資社保合計44512,那工資表的應發(fā)合計應該是44512才對吧
郭老師
2023 04/23 10:40
你好,管理費用社保和管理費用工資不一樣,這個能分開嗎?
郭老師
2023 04/23 10:40
這兩個不是一個科目的,你再看清楚了可以嗎?我上面還單獨給你備注了。
84784950
2023 04/23 10:53
公司承擔的5612,不需要做到工資表里面嗎?
郭老師
2023 04/23 10:57
不需要做到工資里面的。
郭老師
2023 04/23 10:57
這個不屬于工資的。
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