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老師,麻煩問一下,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫

84785011| 提問時間:2023 04/25 11:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:原材料,成本費用等 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2023 04/25 11:38
84785011
2023 04/25 11:55
那進項稅額的余額不會有變化嗎老師
家權(quán)老師
2023 04/25 11:55
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出是應(yīng)交稅費-增值稅-進項的抵減科目
84785011
2023 04/25 13:45
您的意思是,進項稅額不需要單獨處理,余額會自動減少,是嗎老師
家權(quán)老師
2023 04/25 14:02
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785011
2023 04/25 14:19
老師,那那個進項稅額轉(zhuǎn)出的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)成0啊
家權(quán)老師
2023 04/25 14:21
不用考慮那個余額,平時正確申報就是
84785011
2023 04/25 14:26
那那個余額就一直掛著嗎老師
家權(quán)老師
2023 04/25 14:29
是的,不用管他,一直掛著就是
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