問(wèn)題已解決

我開(kāi)的發(fā)票上的增值稅稅額比實(shí)際繳納的增值稅少一分,賬上我該怎么處理這一分啊

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2017 12/09 15:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你賬上面多確認(rèn)1分的稅額就是了 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(按實(shí)際繳納稅額確認(rèn))
2017 12/09 15:12
84785033
2017 12/09 15:38
發(fā)票是分著開(kāi)的,合起來(lái)正好和收入,如果直接按合計(jì)的收入,稅額就是預(yù)交的稅額,如果多確認(rèn)一分。和合同上的數(shù)就也對(duì)不上了
鄒老師
2017 12/09 15:39
你好,這個(gè)尾數(shù)差是允許的
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