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沖銷暫估應付款的分錄

84785015| 提問時間:2023 04/25 14:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你具體業(yè)務是什么;之前暫估的分類怎么寫的; 才好判斷科目的??
2023 04/25 14:56
84785015
2023 04/25 15:00
之前的會計做的是借:主營業(yè)務成本 一一暫估主營業(yè)務成本XX項目貸:應付賬款一一暫估應付款
meizi老師
2023 04/25 15:01
你好 ; 現(xiàn)在紅沖 ; 你這個跨年沒有; 等下 好判斷科目? ?
84785015
2023 04/25 15:02
現(xiàn)在是收到發(fā)票了。分錄該怎么做
84785015
2023 04/25 15:03
跨年了的
meizi老師
2023 04/25 15:04
你好;? 你做;? 借 應付賬款-暫估? ? ?貸 以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務成本; 這樣來處理的??
84785015
2023 04/25 15:08
老師之前的會計做的是借:主營業(yè)務成本(是含稅價) 一一暫估主營業(yè)務成本XX項目貸:應付賬款一一暫估應付款(也是含稅價)。現(xiàn)在我收到發(fā)票有進項稅額,我收到票的分錄要怎么做
meizi老師
2023 04/25 15:09
你好1;? ?先按含稅沖掉; 然后按? ?實際發(fā)票做; 借以前年度損益調(diào)整 ; 進項稅 貸應付賬款- 某供應商?
84785015
2023 04/25 15:16
老師,是未分配利潤一一以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2023 04/25 15:16
你好;? ? ?是的;到時在做結(jié)轉(zhuǎn)的;? ??借以前年度損益調(diào)整 ; 進項稅 貸應付賬款- 某供應商? ? ; 借利潤分配-未分配利潤貸? 以前年度損益調(diào)整??
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