問題已解決

老師,上月已經(jīng)結(jié)賬了并申報(bào),然后有個(gè)發(fā)票重復(fù)入賬了,我這月做賬怎么調(diào)整。

84784970| 提問時(shí)間:2023 04/26 16:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,把重復(fù)的紅沖處理就可以了。
2023 04/26 16:37
84784970
2023 04/26 16:40
原材料已經(jīng)領(lǐng)了部分金額,這兩個(gè)分別分錄怎么做。
玲老師
2023 04/26 16:43
您好,具體哪一部分是做重復(fù)了呢?然后就充重復(fù)的那一個(gè)分錄就行。
84784970
2023 04/26 16:47
重復(fù)入賬同一張發(fā)票,也就是原材料多入賬了,接著入賬的原材料已領(lǐng)料部分。
玲老師
2023 04/26 16:51
把入賬的原材料分錄紅沖,把領(lǐng)用成本那個(gè)分錄紅沖。
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