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支出時(shí) 借:預(yù)付賬款 20000 貸:財(cái)政撥款收入 20000 退工程款 10000 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 -10000 貸:財(cái)政撥款收入 -10000

84785013| 提問時(shí)間:2023 04/28 10:50
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唐維文
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好,具體哪里有問題呢
2023 04/28 11:18
84785013
2023 04/28 13:04
退款的會計(jì)科目記錯(cuò)了,借方應(yīng)該是預(yù)付賬款,不是業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,我們是電子記賬,我想問一下,這是2022年的業(yè)務(wù),怎么更正?
唐維文
2023 04/28 14:17
你直接借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款 10000
84785013
2023 04/28 14:58
我可以在2022年12月份最后一張憑證后,增加一張憑證。 更正XX年XX月第XX號憑證,然后借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,對嗎?
唐維文
2023 04/28 15:01
你好,是的,可以這么做
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