問題已解決
老師,先給客戶開票了,但是供應(yīng)商第二個月才開來進項票 這個分錄該怎么做啊
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速問速答晚上好啊,您是不是想問這個收入實現(xiàn)了,成本發(fā)票沒來怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎
借:原材料 貸:應(yīng)付-暫估
下月來發(fā)票 把上面憑證原樣紅字沖回 借:原材料 (負) 貸:應(yīng)付-暫估(負)
再 按發(fā)票 借:原材料 進項稅 貸:應(yīng)付-暫估
2023 04/28 19:46
84785010
2023 04/28 19:50
那月底的時候需要做成本結(jié)轉(zhuǎn),怎么做啊
廖君老師
2023 04/28 19:52
您好啊,您看那個暫估?借:原材料 貸:應(yīng)付-暫估??
這里的原材料 或您公司用其他科目如庫存商品? /存貨,就可以結(jié)成本啊??
借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:原材料/庫存商品? /存貨
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