問題已解決
老師去年的就業(yè)局的穩(wěn)崗補貼做了遞延收益,然后一直沒沒結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,今年可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,可以轉(zhuǎn)的,你應(yīng)該今年轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
2023 04/29 18:45
84785001
2023 04/29 18:58
小企業(yè)是不是用借遞延收益,貸未分配利潤,然后明年匯算清繳在收入類,其他哪里調(diào)增
郭老師
2023 04/29 19:01
你好對的
是這么做的
84785001
2023 04/29 19:05
那個我去年補以前工資,然后是借未分配利潤,貸職工貸款借職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金,今年匯算清繳在那個扣除了的其他那里調(diào)減了了,但是他提示風(fēng)險全部的扣除類的其他沒有填,就填扣除類那里,就不管他,直接報嗎
郭老師
2023 04/29 19:06
工資的在職工薪酬明細表,實際金額和稅收金額里面加上這個錢
不再你寫的那個
84785001
2023 04/29 19:07
他是補以前工資的沒計提,沒支付,然后用了這個分錄
郭老師
2023 04/29 19:09
納稅調(diào)整的時候是在職工薪酬明細表里面不是在調(diào)整明細表里面
84785001
2023 04/29 19:10
那就是就算補去年的工資也不能低企業(yè)所得稅是吧
郭老師
2023 04/29 19:11
可以的
可以抵扣
咋不能抵扣
抵扣讓你再職工薪酬明細表填寫
84785001
2023 04/29 19:19
填在職工明細那里填稅收金額跟實際金額那里,不填稅收金額,就調(diào)增,填了稅收金額就沒有調(diào)整,怎么低企業(yè)所得稅呢?
郭老師
2023 04/29 19:22
工資的在職工薪酬明細表,實際金額和稅收金額里面加上這個錢
咋不填寫稅收金額
讓你填寫
你是不是沒有看到
6分的那個回復(fù)留言看下
84785001
2023 04/29 19:25
哦哦,我看到了,看成賬載金額了/::-|
郭老師
2023 04/29 19:27
張載金額不要增還是按你去年計提的
84785001
2023 04/29 19:27
是不是只要是調(diào)之前的職工薪酬類,就填在職工薪酬那里,調(diào)什么管理費用,或者誤收發(fā)票和不要的發(fā)票就填在扣除類的其他是吧
郭老師
2023 04/29 19:30
你好
折舊在105080
資產(chǎn)損失在105090
廣告費用也有單獨的,忘了哪個編號
招待費在105000,扣除類第三行
利息了,罰款滯納金也有單獨的
其他的可以放到30
84785001
2023 04/29 19:32
老師你說那個張載金額的,我去年是沒有做工資的,那我是直接填那個補之前的工資就行是吧
郭老師
2023 04/29 19:33
你好對的
是這么做的
84785001
2023 04/29 19:35
如果單單調(diào)增在扣除類其他那里,是不要的費用,有風(fēng)險提醒,直接報可以不管他嗎
郭老師
2023 04/29 19:38
對的,是的,只要沒有問題保存就可以了
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