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老師。請問下,之前暫估的成本,因為一些原因沒有取得發(fā)票,匯算清繳的時候,需要調增,這樣,怎么做分錄嗎?
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速問速答你好
暫估是虛增的嗎
是的話需要借應付帳款
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤
2023 04/29 20:11
84785043
2023 04/29 20:13
是支付給客戶材料款,但是一直未開票。之前做的
借:主營業(yè)務成本-材料款
貸:銀行存款。
老師,這樣的話,匯算清繳如何做調增?
郭老師
2023 04/29 20:14
你好,納稅調整明細表扣除項目30來填寫帳的金額就可以了,其他的不用動
84785043
2023 04/29 20:25
那我的報表怎么動呢?這個分錄做相反的分錄嗎?還是怎么調?
郭老師
2023 04/29 20:43
不動
調表不調帳就可以了
84785043
2023 04/29 20:52
可是成本票沒有,之前的報表不變嗎?
84785043
2023 04/29 21:01
老師,那之前做的分錄里面,沒有取得發(fā)票的分錄,不沖回嗎?
郭老師
2023 04/29 21:41
實際業(yè)務的不需要紅沖,你沖了賬上就不對了。
84785043
2023 04/29 21:42
那利潤變了,不沖以后年度,不是也不一樣嗎?
郭老師
2023 04/29 21:46
不一樣,沒有關系,一個會計利潤,一個是稅法利潤。
84785043
2023 04/29 21:53
哦哦,那匯算清繳的財務報表也都跟之前一樣申報就好了嗎?
郭老師
2023 04/29 23:54
你好對的,是的,是這么做的
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