問題已解決
4月份先開銷售發(fā)票 5月后收到商品購進發(fā)票怎么做賬
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你好。四月份正常做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。沒有收到采購的發(fā)票成本暫估就行。
五月份收到發(fā)票時,把四月份沒有發(fā)票的暫估成本分錄紅沖。再按發(fā)票入賬。
2023 05/04 10:04
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84785004 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/04 10:10
會計分錄能給我說下不
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/04 10:18
你好 借 庫存,貸應(yīng)付
收到發(fā)票 借應(yīng)付,貸 庫存,
借庫存,貸應(yīng)付
前面收入和成本是正常做的?
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