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請問老師,我公司銷售建材,給對方開具的發(fā)票金額與實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額不一致(比如給對方開具70778.5的發(fā)票,對方轉(zhuǎn)賬70770,少了8.5元并且后期不會補(bǔ)),那么我應(yīng)該怎么做賬呢

84784990| 提問時間:2023 05/04 15:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 是有優(yōu)惠的嗎 ?? 那就是少回款了。 你可以走財(cái)務(wù)費(fèi)用或者是走營業(yè)外支出? (壞賬處理的 )
2023 05/04 15:52
84784990
2023 05/04 15:56
哦,意思就是我在確認(rèn)收入的時候優(yōu)惠的這幾塊錢我直接做費(fèi)用或者營業(yè)外支出對吧,會計(jì)分錄具體怎么寫呢
meizi老師
2023 05/04 15:59
你好1; 是的;? ?全額做收入哈; 按照? 70778.5元做收入;正常做; 只是收款做; 借銀行存款; 財(cái)務(wù)費(fèi)用或者營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款? ?
84784990
2023 05/04 16:28
好的,謝謝
meizi老師
2023 05/04 16:32
不客氣的; 滿意請給予評價? ?
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