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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,2022年10月份做的無(wú)票收入,已申報(bào)納稅,2023年4月在對(duì)方公司要求下開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬?
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你好,需要先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄
2023 05/05 18:56
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84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/05 19:02
老師,這種跨年的收入也可以紅沖嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 19:02
你好,是的,是可以的
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