問題已解決

我想咨詢個事,4月份開出去銷項發(fā)票,4月也有進(jìn)項,但是稅號開錯了,勾選認(rèn)證平臺沒有,就沒法認(rèn)證,5月又重新開進(jìn)來正確的,這種怎么納稅?

84784949| 提問時間:2023 05/05 21:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額 根據(jù)你的描述,沒有進(jìn)項認(rèn)證,就是按銷項全額繳納增值稅的?
2023 05/05 21:32
84784949
2023 05/05 21:34
5月份得就沒法抵扣4月份稅款了?
鄒老師
2023 05/05 21:34
你好,是的,是這樣的
84784949
2023 05/05 21:35
主要是4月份對方公司開具的發(fā)票,稅號錯了
84784949
2023 05/05 21:35
現(xiàn)在全部勾選系統(tǒng)自己認(rèn)證?沒法手工認(rèn)證了吧?
鄒老師
2023 05/05 21:35
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784949
2023 05/05 21:36
這種情況,稅局也沒辦法?
鄒老師
2023 05/05 21:36
你好,是的,沒有補(bǔ)救辦法的?
84784949
2023 05/05 21:37
好的,謝謝
鄒老師
2023 05/05 21:37
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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