問(wèn)題已解決

老師,無(wú)形資產(chǎn)的出售不是應(yīng)該走其他業(yè)務(wù)收入嗎?為什么這道題沒(méi)有寫這一步? B為什么不對(duì)? 我覺(jué)得應(yīng)該是 借:銀行存款106, 貸:其他業(yè)務(wù)收入100, 銷項(xiàng)稅額6 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本80 資產(chǎn)處置損益40 貸:無(wú)形資產(chǎn)100 累計(jì)攤銷20 老師你能告訴我這樣做分錄為什么不正確嗎?為什么答案是那樣?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/06 17:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不對(duì) 借銀行存款 累計(jì)攤銷 貸無(wú)形資產(chǎn) 差額放到資產(chǎn)處置收益。 如果不考慮增值稅。
2023 05/06 17:23
84785011
2023 05/06 17:26
老師,我知道答案,答案題目已經(jīng)給出了,我問(wèn)你為什么是這樣?
郭老師
2023 05/06 17:31
你寫的正確答案我沒(méi)有看到 這個(gè)是準(zhǔn)則規(guī)定 我可以給你指出來(lái),因?yàn)樘幹脽o(wú)形資產(chǎn)在稅法上它不屬于收入 你做其他業(yè)務(wù)收入,這個(gè)就不對(duì),因?yàn)樗豢赡苡袖N售無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)為收入的單位 然后你這個(gè)累計(jì)攤銷,你當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,在累計(jì)攤銷你處置的時(shí)候應(yīng)該把它做到借方紅沖了不是嗎 肯定是在借方購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn)的時(shí)候,你是借無(wú)形資產(chǎn)貸銀行存款,那你銷售出去,你是不是應(yīng)該把它放在貸方 銷售出去,又收到了銀行存款,所以借銀行存款 累計(jì)攤銷, 貸無(wú)形資產(chǎn),這不初步就形成了 在這里不平,它有一個(gè)差額,差額是放到資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目,是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的 他是處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的
84785011
2023 05/06 17:32
所以,出售無(wú)形資產(chǎn)既不走,其他業(yè)務(wù)收入也不走營(yíng)業(yè)外收入只走資產(chǎn)處置損益對(duì)嗎?
84785011
2023 05/06 17:32
然后出租無(wú)形資產(chǎn),走其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本
郭老師
2023 05/06 17:33
是的,是這么理解的。如果你單位主營(yíng)是出租無(wú)形資產(chǎn)的話,就做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,如果是不經(jīng)常發(fā)生的,就做到其他業(yè)務(wù)收入。
84785011
2023 05/06 17:33
好的,感謝
郭老師
2023 05/06 17:37
不用客氣,工作愉快。
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