向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購原木30噸,收購憑證上注明支付收購貨款40萬元,另支付給運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)輸費(fèi)用1.09萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票一張。 (2)原木驗(yàn)收入庫后,該廠將其運(yùn)往乙高爾夫球具廠加工成木制桿頭,取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額為12萬元,甲廠沒有同類商品的銷售價(jià)格。 (4)甲廠將委托加工收回的木制桿頭做了以下的處理:將其中的50%領(lǐng)用連續(xù)加工進(jìn)行烤漆;將其中的30%以不含稅價(jià)22萬元銷售給另一家高爾夫球具廠。 (5)向丙高爾夫球具廠外購一批高爾夫球桿的金屬桿身,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為200萬元。當(dāng)月領(lǐng)用外購的金屬桿身的90%,與自產(chǎn)握把組成成套產(chǎn)品。 (6)當(dāng)月銷售高爾夫球具1200套,取得不含稅銷售額450萬元。
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速問速答你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 05/07 11:33
84784987
2023 05/07 14:45
大概怎么算呀
暖暖老師
2023 05/07 18:35
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
40*9%+1.09/1.09*9%+12*13%+200*13%=31.25
暖暖老師
2023 05/07 18:35
2當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是
(8-0.3)*13%+0.3*9%=1.028
暖暖老師
2023 05/07 18:36
3.當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
22*13%+450*13%+(100+10)*450/1200*13%=66.72
暖暖老師
2023 05/07 18:37
4當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
66.72-(31.25-1.028)=36.498
暖暖老師
2023 05/07 18:37
5代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算
(40*91%+12)/(1-10%)*10%=5.38
暖暖老師
2023 05/07 18:39
6應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是
22*10%+450*10%+110*450/1200*10%-200*10%-5.38*30%=29.71
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