問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報(bào)了(進(jìn)項(xiàng)票抵扣的沒(méi)交稅款),能在這個(gè)月沖減嗎?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/09 09:19
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
意思是有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有申報(bào)?
2023 05/09 09:20
84784981
2023 05/09 09:24
意思是21年12月增值稅應(yīng)該報(bào)10萬(wàn)我報(bào)成了30萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多申報(bào)了,能在這個(gè)月少申報(bào)嗎?
84784981
2023 05/09 09:25
一直有期末留抵
文文老師
2023 05/09 09:34
已經(jīng)跨年,建議更正申報(bào)。
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