問題已解決

老師,上月報(bào)銷的費(fèi)用(已付),次月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎樣做分錄

84784955| 提問時(shí)間:2023 05/09 13:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023 05/09 13:41
郭老師
2023 05/09 13:41
次月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784955
2023 05/09 15:02
不是這樣的 上月已付款這月只需要抵扣進(jìn)項(xiàng)老師
郭老師
2023 05/09 15:06
你好,第一個(gè)分錄和第二個(gè)就是上一個(gè)月的,然后第二個(gè)月也就是本月寫的,次月第三個(gè)分錄就是本月的。
郭老師
2023 05/09 15:06
這個(gè)是收到了發(fā)票,第二個(gè)是支付給個(gè)人,你不是說報(bào)銷的嗎。第三個(gè)是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣。
84784955
2023 05/09 15:13
如果不做待認(rèn)證,怎么做
郭老師
2023 05/09 15:16
你好,借預(yù)付 貸銀行 那就直接在第二個(gè)月借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)付
84784955
2023 05/09 15:19
資產(chǎn)和待認(rèn)證有什么聯(lián)系
郭老師
2023 05/09 15:26
沒有認(rèn)證的應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證放到資產(chǎn)負(fù)債表非流動(dòng)資產(chǎn)里面去
84784955
2023 05/09 15:31
老師,我可以這樣做吧
郭老師
2023 05/09 15:33
可以的,可以這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~