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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上月報(bào)銷的費(fèi)用(已付),次月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎樣做分錄
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速問速答借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證
貸其他應(yīng)付款
借
其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023 05/09 13:41
郭老師
2023 05/09 13:41
次月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784955
2023 05/09 15:02
不是這樣的 上月已付款這月只需要抵扣進(jìn)項(xiàng)老師
郭老師
2023 05/09 15:06
你好,第一個(gè)分錄和第二個(gè)就是上一個(gè)月的,然后第二個(gè)月也就是本月寫的,次月第三個(gè)分錄就是本月的。
郭老師
2023 05/09 15:06
這個(gè)是收到了發(fā)票,第二個(gè)是支付給個(gè)人,你不是說報(bào)銷的嗎。第三個(gè)是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣。
84784955
2023 05/09 15:13
如果不做待認(rèn)證,怎么做
郭老師
2023 05/09 15:16
你好,借預(yù)付
貸銀行
那就直接在第二個(gè)月借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)付
84784955
2023 05/09 15:19
資產(chǎn)和待認(rèn)證有什么聯(lián)系
郭老師
2023 05/09 15:26
沒有認(rèn)證的應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證放到資產(chǎn)負(fù)債表非流動(dòng)資產(chǎn)里面去
84784955
2023 05/09 15:31
老師,我可以這樣做吧
郭老師
2023 05/09 15:33
可以的,可以這么做的。
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