問題已解決
預付一個季度房租12500,發(fā)票到預付第二季度的12500一起開張25000的發(fā)票過來,我這支付的怎么做分錄,收到發(fā)票怎么做分錄
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速問速答同學,你好
借:預付賬款12500
貸:銀行存款12500
借:管理費用-房租25000
貸:預付賬款12500
銀行存款12500
2023 05/09 14:49
84784993
2023 05/09 14:51
需要每月進行分攤嗎
小菲老師
2023 05/09 14:52
同學,你好
可以不分攤的,也可以分攤,以你們企業(yè)自己的規(guī)定進行
84784993
2023 05/09 14:54
還剩下77500房東不開發(fā)票,我們用現(xiàn)金支付的,入賬分錄是不是借管理費用房租貸現(xiàn)金。匯算清繳在調增是嗎
小菲老師
2023 05/09 14:56
同學,你好
嗯嗯,是的
84784993
2023 05/09 14:58
那老師我們前2年現(xiàn)金50萬房租部分也沒有入賬,現(xiàn)在入賬的話分錄怎么寫分錄
小菲老師
2023 05/09 15:00
同學,你好
借:以前年度損益調整
貸:銀行存款
84784993
2023 05/09 15:03
我們是小企業(yè)會計準則也是這樣寫嗎
小菲老師
2023 05/09 15:10
同學,你好
借:未分配利潤
貸:銀行存款
84784993
2023 05/09 15:13
這個房租包含辦公室和車間費用,我是全部計入管理費用還是制造費用合適,
小菲老師
2023 05/09 15:14
同學,你好
能區(qū)分的,就要區(qū)分的
84784993
2023 05/09 15:15
我這也區(qū)分不清楚。我只知道辦公室小金額,其他都是租的廠房的費用
小菲老師
2023 05/09 15:16
同學,你好
那你入制造費用
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